|
Faktúra |
DF2020/303
|
Ochranný štít pre učiteľov - Vzdel.pouk - kovid 19,Preúčtované na COVID 19 dotácia ZŠ
|
148,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
MAVEX, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/302
|
Bezkontaktná veža dvojitej dezinfekcie - ZŠ,zo vzdel. pouk. viď.novela zákona par. 9i odsek 3,Suma 606,38 € preúčtovaná na dotáciu COVID19 ZŠ
|
618,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Peter Šesták - KANPEX |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/301
|
Materiál do kuchyne, dezinfekcia, rúško - ŠJ
|
239,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/300
|
Pracovné oblečenie - ŠJ
|
302,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Pracovné odevy KADO, s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/299
|
Materiál do kuchyne - ŠJ,haluškár, konvica, kefa, podnos, stierka na okno,,nasada metlova, ihla špíz , vanička
|
125,01 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/298
|
Učebnice pre 2. st. ZŠ - dotácia
|
16,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/296
|
Potraviny
|
104,46 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
COOP Jednota Poprad |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/289
|
Ochranný štít pre učiteľov - Vzdel.pouk - kovid 19,Preúčtované na dotáciu COVID 19 ZŠ
|
74,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
MAVEX, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/295
|
Jednorázové rúška kovid - Vzde.p.,viď. usmernenie o Vzd.poukazoch,Preúčtované na dotáciu na COVID 19 ZŠ
|
170,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Danimani s.r.o |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/294
|
Maliarske práce - ZŠ,suterén, ekonoické odd.
|
186,40 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Glejdura Miroslav |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/293
|
Mariarske práce - ŠJ,kancelária, vst. chodba, toalety
|
184,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Miroslav Glejdura |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/292
|
Materiál do WC - ŠJ
|
144,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
AQUATERM |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/291
|
Hyg. potreby - ŠJ
|
121,15 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/290
|
Hyg. potreby - ZŠ
|
76,63 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/271
|
Plyn 8/2020 .- ZŠ, MŠ, ŠJ, CVČ
|
1 403,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/269
|
El. energia 8/2020 - ZŠ DB, CVČ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/305
|
Správa FW 8/2020 - ZŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ADCOMP SK s.r.o. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/243
|
El. energia 7/2020 - ZŠ DB, CVČ
|
67,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/249
|
Za podaný obed-koniec šk. roka - SF
|
630,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2020/248
|
Učebnice pre 1. st. ZŠ - dotácia
|
124,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
Mgr. Anna Sakmáryová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |